在进行风险评估时,为了设计适当的审计程序,审计员考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,但目的不是对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层使用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们所获得的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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