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1、公司销售费用主要由销售人员薪酬、业务宣传费和运杂费组成,上述三项费用占各期销售费用的比例分别为 84.84%、87.54%和 90.80%。公司管理费用主要由管理人员薪酬、股份支付、中介及咨询费、折旧及摊销构成,上述四项费用占各期管理费用的比例分别为 79.58%、 85.25%和 78.98%。随着公司管理人员的增加及薪资水平的提升,公司管理人员薪酬稳步增长。2019 年较 2018 年大幅增加 531.54 万元,主要系确认股份支付 479.58 万元所致。公司拟公开发行不超过 12,500,000 股人民币普通股,其中本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目。公司本次公
2、开发行股票的发行底价为 16 元/股。本次公开发行,拟采用超额配售选择权,公司及主承销商可以根据具体发行情况采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%,具体数量由公司董事会和主承销商根据公司本次向不特定合格投资者公开发行股票发行定价情况以及中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。公司本次公开发行股票,在不行使超额配售选择权、全额行使超额配售选择权的情况下,发行股票数量、发行后总股本、发行股票数量占发行后总股本的比例相关情况如下:。智慧医疗产品生产基地建设项目主要是引进先进设备及管理系统,在对现有优质产品
3、进行产能升级的同时,推出技术更为前沿的产品,增强公司盈利能力,提高公司的市场竞争力。项目将扩大公司助听器和雾化器产品的产能,解决现有产能瓶颈,提升公司产品市场占有率,同时增加订单处理能力,提升规模效益,提升整体运营效率,增强公司在市场中的竞争优势。智能助听器设计研发中心项目将通过优化研发环境、引进先进研发设备及优秀研发人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力,保证公司技术先进性,巩固公司行业地位与市场份额。公司将购置新研发设备、新建研发场地、加大研发投入,提升新产品、新技术的研发创新能力,为公司扩大产品体系等战略措施提供技术储备及支持。并通过课题研究,实现公司助听器系列产品在助听器底层芯片设计和核心算法等关键技术的突破。募集资金将用于(1)日常运营资金:5470 万元用于未来三年补充公司日常运营资金的需要,包括购买原材料、发放工资等(2)技术、产品研发投入: 3,400 万元用于技术和产品的研发投入,主要包括新产品的设计开发、研发人才引进的薪酬支出等(3)品牌推广运营:1,130万元用于品牌推广及品牌运营相关人才引进,树立品牌形象、提升自有品牌产品的市场份额。